2013年3月6日至2013年5月16日市审计局对我单位2012年度的预算执行以及其他财政收支情况进行了全面审计。通过对全年的预算编制和调整情况、预算执行情况、决算编制情况、内部控制制度建立及执行情况、机关运行支出情况、票据管理等六个方面的审计,审计评价为我局的会计资料真实地反映了财政财务收支情况,机关财务收支管理制度内控制度健全,且执行较好,收支真实、合规。
市审计组还对我局执行中央八项规定以来与去年同期“三公”支出进行对比,在公务接待方面2013年1-3月比去年同期减少52.23%,公务用车运行及维护比去年同期减少15.5%,会议费支出比去年同期减少89.95%,较好地贯彻落实中央“厉行勤俭节约”和“精简会议活动”的规定。